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[判断题]

出纳员在收取现金时,仔细审核收款单据的各项内容,收款时坚持唱收唱付,当面点清;应认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收。现金收讫无误后,要在收款凭证上加盖现金收讫章,并及时传递于会计人员编制会计凭证()

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更多“出纳员在收取现金时,仔细审核收款单据的各项内容,收款时坚持唱收唱付,当面点清;应认真鉴别钞票的真伪,防止假币和错收。现金收讫无误后,要在收款凭证上加盖现金收讫章,并及时传递于会计人员编制会计凭证()”相关的问题

第1题

销售顾问陪同客户本人到收银台交款,不允许业务人员代收代付客户款项;财务部收银员按既定的整车销售收款流程审核整车销售业务各流程单据,核对无误后收取款项()
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第2题

以下关于资金支付的前置条件及要求表述正确的是()
A.非常规或规定标准外的特殊事项申请资金或报销时必须附经审批的《请示审批单》为关联文档方给予办理付款B.各类付款单据需经相关人员审核,总经理审批后方可付款C.转账方式付款的,申请人员应准确填写表单中的客户信息,如因填写错误造成的退汇,对责任人发起20元/笔的罚款;造成的对方因不能及时收款而导致公司损失,由出纳员承担D.出纳员受理现金支付业务时,需将每张票据及附件均加盖付讫章,证明单据已受理或已支付
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第3题

中华剧院的出纳员在剧院专设的售票室负责售票、收款工作,每日各场次所出售的戏票、电影票均事先连续编号。顾客
一手交钱,出纳员一手交票。顾客买票后须将入场券交给守门员才能进入剧院,守门员将入场券撕为两半,正券交还顾客,副券则投入加锁的票箱中。

要求:

(1)本例中在现金收入方面采取了哪些内部控制措施?

(2)假设售票员与守门员串通窃取现金收入,他们可能会怎么做?

(3)对串通舞弊行为,采取何种措施可以揭发?

(4)剧院经理可以采取哪些手段使现金内部控制达到最佳效果?

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第4题

出纳员结账时发现现金短款时,可自行决定是否应列“其他应收款”。()
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第5题

在现金收款业务中,单位出纳员如发现假币应马上没收()
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第6题

ABC会计师事务所的A注册会计师和B注册会计师接受委派,对Y集团股份有限公司(以下简称Y公司)2010年

ABC会计师事务所的A注册会计师和B注册会计师接受委派,对Y集团股份有限公司(以下简称Y公司)2010年12月31日与会计报表相关的内部控制有效性的认定进行审核。Y公司采用手工记账。A注册会计师和B注册会计师于2009年11月12日至18日对Y公司的内部控制制度进行了解和测试,并在相关审核工作底稿中记录了了解、评价和测试的事项,摘录如下: (1)Y公司产成品发出时,由销售部填制一式四联的出库单。仓库发出产成品后,将第一联出库单留存登记产品卡片,第二联交销售部留存,第三、四联交会计部会计乙登记产成品总账和明细账。 (2)会计人员戊负责开具销售发票。在开具销售发票之前,先核对装运凭证和相应的经批准的销售单,并根据已授权批准的商品价目表填写销售发票价格,根据装运凭证上的数量填写销售发票的数量。 (3)Y公司的材料采购需要经授权批准后方可进行。采购部根据经批准的请购单发出订购单。货物运达后,验收部根据订购单的要求验收货物并编制一式多联的未连续编号的验收单。仓库根据验收单验收货物,在验收单上签字后,将货物移入仓库加以保管。验收单上有数量、单价等要素。验收单一联交采购部登记采购明细账和编制付款凭单,付款凭单经批准后,月末交会计部;一联交会计部登记材料明细账;一联由仓库保留并登记材料明细账。会计部只根据附验收单的付款凭单登记有关账簿。 (4)会计部审核付款凭单后,支付采购款项。Y公司授权会计部的经理签署支票,经理将其授权给会计人员丁负责,但保留了支票印章。根据已适当批准的凭单,在确定支票收款人名称与凭单内容一致后签署支票,并在凭单上加盖“已支付”的印章。 (5)Y公司设立了内部审计部,直接对董事长负责。每年对子公司和各业务部进行审计,并出具内部审计报告。 (6)Y公司设立现金出纳员和银行出纳员。银行出纳员负责到银行取送业务等票据,并登记银行存款日记账。月底银行出纳员取得银行对账单并编制银行存款余额调节表。 (7)Y公司员工根据公司的批准手续报销,会计部门对报销单据加以审核,现金出纳员见到加盖核准印章的支出凭据后付款。 要求: 根据上述情况,假定未描述的其他内部控制不存在缺陷,请指出Y公司内部控制在设计和运行方面的缺陷,并提出改进建议。

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第7题

收银员每天结账后,要认真填写营业损表,字迹清晰,不得改,铜收款单、卡单、签单单据核对后,交审核员审核对账后转交会计签收作帐,现金、佣卡票据等款项交出纳,营业收款单据交审核员并签收。()
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第8题

某企业现金盘点时发现库存现金短缺500元,经批准需由出纳员赔偿200元,其余短缺无法查明原因。关于现金短缺相关会计科目处理正确的是()

A.借记 销售费用 科目300元

B.借记 其他应收款 科目200元

C.借记 营业外支出 科目200元

D.借记 财务费用 科目300元

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第9题

下列关于收款支票退票业务的说法错误的有()

A.出纳在取回退票支票与退票理由书后,应尽快通知支票出票单位或安排负责该笔业务的业务人员联系出票人重新开具支票

B.在找客户重开支票时,只需将退票理由书交还给原开票单位即可

C.收纳收到客户重新开具的支票时应当仔细审核,确保票面信息没有错误后到银行填写进账单办理收款

D.在找客户重开支票时,应将银行退回的支票以及银行退票理由书的复印件一并交付

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第10题

张某,男,30岁,是某县人民银行的出纳员,他利用工作之便,采取伪造、的涂改单据等手段,贪污现金357
82元。案发后,由该县司法机关查处。在提起公诉时,县人民检察院检察长张某某主动提出回避此案,因为张某是他的儿子。本案在人民法院受理后,组成了以审判长宋某为首的合议庭。但是后来发现宋某是张某的表哥,于是上级领导便决定宋某回避。请根据以上案情,回答下列问题:

①张某的贪污案应由哪个机关立案?

②张某某的回避属于何种回避?

③审判长宋某的回避由谁决定?

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第11题

前台收银员对单据要做到()

A.填写清楚,仔细,不涂改

B.清机时要核对好备注金和现金

C.交接班时一人交接就行

D.交接时一定要店经理和接班人员确定好后进行交接

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