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[多选题]

厂公司及其直属部门、基地日常生产经营资金的使用分别由()审批

A.厂公司直属部门财务分管领导

B.各基地财务分管领导

C.总经理

D.股份公司

答案
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更多“厂公司及其直属部门、基地日常生产经营资金的使用分别由()审批”相关的问题

第1题

厂公司直属部门基层员工在厂公司直属部门之间调动,由()审核,分管人力资源领导审批

A.部门负责人

B.厂公司人力资源部

C.总经理

D.股份公司

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第2题

一次性招聘()人以上的批量招聘,由厂公司人力资源部统筹组织,基地人力资源部等相关部门参与招聘

A.30

B.50

C.80

D.100

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第3题

海晟烟叶生产经营管理信息系统(HS—YYMIS)中的烟叶调拨结算管理系统模块主要适用于()。

A.烟叶仓库

B.省级公司业务部门

C.市级调拨部门

D.挂杆复烤厂

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第4题

根据印花税的有关规定,下列表述不正确的有()。

A.应税凭证所载金额为外国货币的,按凭证书立当日国家外汇管理局公布的外汇牌价折合人民币,计算应纳税额

B.对商品储备管理公司及其直属库资金账簿免征印花税

C.外国银行分行记载由其境外总行拨付的营运资金账簿,不需要计税贴花

D.在融资性售后回租业务中,对承租人、出租人因出售租赁资产及购回租赁资产所签订的合同,不征收印花税

E.已贴花的凭证,修改后不需要再缴纳印花税

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第5题

事故发生后,厂安全科长(直属厂安全管理人员)除通知厂相关领导外,要在()小时内(特殊情况不得超过 12 小时)电话通知并将事故经过短信发至公司安监处处长(副处长)

A.4

B.5

C.10

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第6题

下列哪个事项完成后,不需要立即向上级报告()

A.上级做出的重要决策和工作部署、重要指示批示办理情况

B.本单位日常生产经营管理工作

C.中国中铁和集团公司领导、部门负责人,业主或各地方政府主管部门等外部单位事先未通知的临时检查等情况

D.代表公司参加的上级各种会议或公务活动的精神

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第7题

日常工作中如发生信息通报要求里的“其他事件”,当事人应立即逐级上报至部门主管,部门主管(或指定人员)应立即在江西基地管理群中通报并向分管领导及基地总经理汇报()
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第8题

下列公文标题在拟制上存在病误的有()。

A.《××建筑公司关于水泥的请示》

B.《××厂关于申请扩建职工图书馆的报告》

C.《××乡人大主席团关于做好贫困户核查工作的通知》

D.《××市教委直属学校2016—2017学年信息公开工作年度汇报》

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第9题

对商品储备管理公司及其直属库在承担商品储备业务过程中,所书立的购销合同免征印花税()
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第10题

4按管理要求凡涉及农民工工伤保险类事项,需经主责部门提交,主责部门负责人、分公司分管领导、直属领导审批,流转至公司总部()会签,提交分管领导审批后方可用印

A.人力资源部

B.财务资金部

C.项目管理部

D.安全管理部

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第11题

甲公司为一家非国有控股主板上市公司,自2013年1月1日起全面实施《企业内部控制基本规范》及其配套
指引。甲公司就此制定了内部控制规范体系实施工作方案,该方案要点如下:

(1)工作目标。通过实施内部控制规范体系,进一步提升公司治理水平和风险管控能力,合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展战略。

(2)组织领导。董事会对内部控制的建立健全和有效实施负责,对内部控制建设中的重大问题作出决策。经理层负责组织领导公司内部控制日常运行,确定公司最大风险承受度,并对职能部门和业务单元实施内部控制体系进行指导。公司设置内部控制专职机构,负责制定内部控制手册并经批准后组织落实。

(3)工作安排。内部控制规范体系建设工作分阶段进行:第一阶段,梳理业务流程。公司严格按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求进行“对标”,认真梳理先行管理制度和业务流程;对配套指引未涵盖的业务领域,不纳入本公司实施内部控制控制规范体系的范围,不再进行相关管理制度和业务流程梳理。第二阶段,开展风险评估。公司根据战略规划和发展目标,组织开展风险评估工作,识别和分析经营管理过程中的各种内部风险,制定风险应对策略并实施相应的控制活动。第三阶段,组织内部控制试运行。公司通过深入宣传和加强培训等手段,在全公司范围内组织开展内部控制试运行工作。第四阶段,在内部控制正式运行的基础上,开展内部控制自我评价。

(4)控制重点。公司根据业务特点和发展实际,在梳理业务流程和开展风险评估的基础上,拟重点对研发业务、资金活动和合同管理,有针对性的实施控制。一是规范研发项目审批流程,重大研发项目由总经理办公会审议通过后实施。二是严格对现金和银行存款的管理,指定一人对办理资金业务的相关印章和票据进行集中管理。三是加强合同纠纷管理,合同纠纷经协商一致,应与对方当事人签订书面协议;合同纠纷经协商无法解决的,应根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

(5)自我评价。公司授权内部审计部门作为内部控制评价部门,负责内部控制评价的具体组织实施工作,内部审计部门根据公司实际情况和管理要求,制定科学合理的评价工作方案,报经理层批准后实施。

(6)外部审计。公司拟聘用A会计师事务所为公司2013年内部控制自我评价工作提供咨询服务,同时,委托该会计师事务所提供内部控制审计服务。A会计师事务所的咨询部门和审计部门相互独立,各自提供服务,人员不交叉混用。

要求:

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求,逐项分析判断甲公司(1)至(6)项内容是否存在不当之处;对存在不当之处的,分别指出不当之处,并分别说明理由。

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